2023-12

在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话(2023年5月23日)

在线审计实验方法的发展及应用

跨部门协作视角下的国家审计研究

国家审计推进营商环境持续优化升级路径研究

地方政府专项债风险与国家审计的博弈分析  

国家审计与地方政府隐性债务治理  

政府审计与国有企业过度投资

监察监督与审计监督:从“审监分立”到“监审协同”

金融审计监督优势的理论诠释  

省级扶贫审计全覆盖:逻辑演变、审计发现与问责效果

协同理念下资源环境审计:价值转向、治理维度与建构路径

环境审计对旅游景区设计的影响研究

大数据下审计判断决策的实验研究:现状与展望

区块链技术对会计审计的影响研究

基于IPA技术的审计认知模型构建与应用研究

智能审计中的XLOOKUP函数应用场景探究

基于ChatGPT的智能内部审计研究

财务共享模式下高校服务型内部审计研究

基于RPA技术的企业内部审计数字化转型研究

内部环境审计视角下企业环境管理策略构建

基于数字化技术的集团内部审计探索与实践

探究内部审计在事业单位财务管理中的作用

高校内部财会与内部审计监管的协同发展研究

持续经营审计准则的拟议修改与我国应对策略研究

审计职业怀疑研究框架构建  

注册会计师参与数字平台企业算法审计的思考

个人信息保护合规审计制度建设思考

研究型审计助力规范财富积累机制的内在逻辑与实践路径

文化环境视域下中国特色社会主义审计理论和实践研究

开发区发展概况及审计探析