李金华审计长在全国审计工作会议上的报告摘登 现行独立审计模式的缺陷与重构 审计风险的十种表现形式 积极探索建立审计项目组运行机制 专项审计调查的程序和要求 审计方案的性质、难点及其质量控制 企业内部审计的创新与发展 审计中开展综合分析的几种实用方法 查处“小金库”违纪需要专项法规 建设项目跟踪审计的内容和方法 加强审计机关业务管理的建议 审计保密工作的特点及对策 审计行为学在审计实践中的运用 财务审计与绩效审计的区别 “同级审”通知书的制作方法 存货审计之实地盘点的三个步骤 税收虚假的辨识与审计对策 电子表格软件为用户提供快捷服务点述 企业操纵利润的会计方法及审计对策 加强对行政事业单位原始凭证的审计 运用计算机技术进步辅助审计的两个实用技能 企业潜亏的形成及审计方法 检查金融机构“小金库”与账外资产的五种方法 金融诈骗常见手法 利用会计报表识别会计舞弊的审计技巧 收支两条线“审计的重点与方法 构建任期经济责任审计长效机制 关于经济责任审计的健全和完善 红桃K集团股份有限公司内部审计工作调查 诉讼支持业务:会计师事务所业务新领域